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集医疗、教学、科研、保健、预防、康复、急救、健康检查、临终关怀为一体的大型三级甲等综合性医院

合肥市第一人民医院2025年单位预算

2025-02-08 来源:浏览量:492


 

   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025度主要工作任务

第二部分  2025预算

(一)单位预算表

1.合肥市第一人民医院2025收支总表

2.合肥市第一人民医院2025收入总表

3.合肥市第一人民医院2025支出总表

4.合肥市第一人民医院2025财政拨款收支总表

5.合肥市第一人民医院2025一般公共预算支出表

6.合肥市第一人民医院2025一般公共预算基本支出表

7.合肥市第一人民医院2025政府性基金预算支出表

8.合肥市第一人民医院2025国有资本经营预算支出表

9.合肥市第一人民医院2025基本支出总表

10.合肥市第一人民医院2025项目支出总表

11.合肥市第一人民医院2025政府采购支出表

12.合肥市第一人民医院2025政府购买服务支出表

13.合肥市第一人民医院2025项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第一人民医院2025三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第一人民医院2025市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第一人民医院2025市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025单位预算情况说明

1.关于2025收支预算总体情况说明

2.关于2025收入预算情况说明

3.关于2025支出预算情况说明

4.关于2025财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025项目支出预算情况说明

10.关于2025政府采购预算情况说明

11.关于2025政府购买服务预算情况说明

12.关于2025三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025转移支付预算情况说明

部分 名词解释

 

 

 

合肥市第一人民医院2025单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1.提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤血液内科、普外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的门诊治疗和住院治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

()教学科研

1.承担各大医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2.承担国、省、市科研课题。

()业务技术指导

1.履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

()预防保健:

1.开展健康教育。

2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3.参与城市卫生保健工作。

二、单位预算单位构成

2025合肥市第一人民医院纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20241231日,合肥市第一人民医院实有各类人员3984人,其中在职3245人、离休7人、退休732人。

三、2025度主要工作任务

(一)按照2025年的预算安排,组织收入,严格按预算控制支出,本着勤俭节约的原则,坚持依法依规,强化资金管理,提高预算管理与执行的绩效。

(二)在完成医院基本的门急诊和住院病人医疗服务的基础上,开展医生护士的实习进修培训和各类继续教育工作。

(三)按重点局规划对院区内旧楼进行维修改造提升,进一步改善患者的就医环境,更好的为患者提供医疗服务,促进医院的健康发展。

(四)根据预算进度安排,主动联系上级主管部门协调组织开展专项资产论证,按计划完成年度专项资产的招标采购工作。

第二部分  2025单位预算表

合肥市第一人民医院2025预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)单位预算表

1.合肥市第一人民医院2025单位收支总表(附件表1

2.合肥市第一人民医院2025单位收入总表(附件表2

3.合肥市第一人民医院2025单位支出总表(附件表3

4.合肥市第一人民医院2025单位财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市第一人民医院2025单位一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市第一人民医院2025单位一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市第一人民医院2025单位政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市第一人民医院2025单位国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市第一人民医院2025单位基本支出总表(附件表9

10.合肥市第一人民医院2025单位项目支出总表(附件表10

11.合肥市第一人民医院2025单位政府采购支出表(附件表11

12.合肥市第一人民医院2025单位政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市第一人民医院2025单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市第一人民医院2025单位三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第一人民医院2025市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.合肥市第一人民医院2025市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2025单位预算情况说明

、关于2025收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第一人民医院2025收支总预算188597.18万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2025收入预算情况说明

合肥市第一人民医院2025收入预算188597.18万元,其中:一般公共预算拨款收入8700万元,占4.61%,比2024预算减少3723.96万元,下降29.97%,下降原因主要是需要财政资金保障的项目资金需求减少其他收入179897.18万元,占95.39%,比2024年预算增加5480.61万元,增长3.14%,增长原因主要是医院一直以病人为中心,不断提升医疗技术和服务水平

、关于2025支出预算情况说明

合肥市第一人民医院2025支出预算188597.18万元,比2024预算增加1756.66万元,增长0.94%,增长原因主要是医院为进一步满足患者就医需求,各项支出费用预算增加。其中,基本支出8320.47万元,占4.41%,主要用于在编人员经费支出、购置办公设备、车辆运行维护、保障机构日常运转等;项目支出180276.7万元,占95.59%,主要用于人员支出、管理运营费用、药品和耗材支出、专项资产配置预算(滨湖PETCT)合肥市第一人民医院院本部旧楼维修提升项目、合肥市空港医院建设工程项目、合肥市第一人民医院新综合楼信息化(一期)项目

、关于2025财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第一人民医院2025财政拨款收支预算8700万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:卫生健康支出8700万元,占100%

2024预算相比,收、支总计各减少3723.96万元,下降29.97 %。主要原因:一是需要财政资金保障的项目资金需求减少;二是财政资金保障的项目数量减少

、关于2025一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第一人民医院2025一般公共预算拨款8700万元,比2024预算拨款减少3723.96万元,下降29.97%,主要原因:一是需要财政资金保障的项目资金需求减少;二是财政资金保障的项目数量减少

(二)一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出8700万元,占100%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2025预算8700万元,比2024预算减少3723.96万元,下降29.97%,下降原因主要是一是需要财政资金保障的项目资金需求减少;二是财政资金保障的项目数量减少

、关于2025一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第一人民医院2025一般公共预算基本支出0万元

、关于2025政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第一人民医院2025没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2025国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第一人民医院2025没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

关于2025项目支出预算情况说明

合肥市第一人民医院2025项目支出预算安排180276.7万元,比2024预算增加2032.69万元,增长1.14%,增长原因主要是医院为进一步满足患者就医需求,各项支出费用预算增加主要包括本年财政拨款安排8700万元(其中一般公共预算安排8700万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元),财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排171576.7万元。

、关于2025政府采购预算情况说明

合肥市第一人民医院2025安排政府采购预算84554.9万元,比2024预算增加38179.58万元,增长82.33%,增长原因主要是采购项目预算金额增加

十一、关于2025政府购买服务预算情况说明

合肥市第一人民医院2025没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025三公经费支出预算情况说明

2025合肥市第一人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,2024相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排因公出国(境)费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2024相比持平主要原因是2025未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于按规定开支的各类公务接待支出

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2024相比持平其中:公务用车运行费0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排公务用车购置及运行费,主要用于日常公务活动所需车辆的维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置费0万元,与2024相比持平,主要原因是2025年未安排公务用车购置费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况。

2025合肥市第一人民医院编制项目绩效目标7预算资金180276.7万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

合肥市第一人民医院系非参公事业单位,无机关运行经费。2025本单位运行经费财政拨款预算0万元,比2024持平持平主要原因是2025年未安排机关运行经费

)政府采购情况。

2025合肥市第一人民医院政府采购预算总额84554.9万元,其中:政府采购货物预算77084.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7470.28万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,合肥市第一人民医院固定资产总金额(原值)466923.96万元,较上年增加85853.72万元,其中,土地、房屋及构筑物299523.83万元、设备164662万元、其他资产2738.13万元无形资产总金额(原值)18946.88万元,其中土地使用权12214.78万元。

单位车改后保留车辆10辆,其中,其他按照规定配备的公务用车10辆。

单位价值100万元以上的设备有277台(套)。

2025单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2025单位预算安排购置单位价值100万元以上设备1 台(套),购置费500万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2025合肥市第一人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个,预算资金1042.74万元。

 

第四部分 2025转移支付预算情况说明

2025合肥市第一人民医院无主管的对下转移支付预算项目。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、2024年指标数字说明:指文中涉及与2024年预算金额比较的内容,2024年的预算金额由合肥市第一人民医院预算金额和合肥市滨湖医院预算金额相加组成主要是因为根据中共合肥市委机构编制委员会办公室《关于对〈关于将市滨湖医院作为市第一人民医院分院区管理的请示〉的反馈意见》,2024年合肥市滨湖医院已合并至合肥市第一人民医院,不再单独申报预算。

国有资产情况说明:指文中涉及的国有资产金额均为合肥市第一人民医院国有资产金额和合肥市滨湖医院国有资产金额相加组成。

 

附表:合肥市第一人民医院2025预算报表16张)

合肥市第一人民医院2025年预算报表